內控作業組
內控作業組負責下列內部控制事項:
一、稽核室之單位內部控制事項。
二、本校內部控制委員會之行政業務。
三、彙整本校各單位內部控制制度資料,經由內部控制工作會議討論提出建議後,送請
內部控制委員會審議。
四、本校內部控制教育訓練或座談會舉辦事宜。
五、本校內部控制制度作業流程設計原則及相關表單研擬,經由內部控制工作會議討論
後,送請內部控制委員會審議。
六、本校內部控制制度相關規定及資訊,公開於學校網頁。
內稽作業組
本校內部稽核之職權,係針對下列事項,衡量學校內部對現行人事、財務與營運所定政策、作業程序之有效性及遵循程度,惟不得牴觸會計職掌:
一、人事、財務、營運等活動之事後查核。
二、現金出納處理之事後查核。
三、學校現金、銀行存款及有價證券之盤點。
四、財務上增進效率與減少不經濟支出之查核及建議。
五、專案稽核事項。